問題已解決

我現(xiàn)在正在報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅,第三季度因?yàn)閽赍X了,也計(jì)提了也交了,金額是9275.35,第四季度又虧錢了,這樣按全年累計(jì)算出來應(yīng)該計(jì)提3533.71我第四季度該怎么做賬呢

84784983| 提問時(shí)間:01/05 11:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你賬上是多計(jì)提了嗎
01/05 11:21
84784983
01/05 11:25
對(duì)多計(jì)提了
84784983
01/05 11:26
其實(shí)一二季度報(bào)表數(shù)據(jù)都是0第三季度才開始開票掙錢,第四季度又虧了
84784983
01/05 11:26
然后第四季度不知道怎么記賬報(bào)稅了
樸老師
01/05 11:28
多計(jì)提的先紅沖了就可以 虧損的正常做賬結(jié)轉(zhuǎn) 虧損了不用計(jì)提所得稅
84784983
01/05 11:32
先把三季度那張憑證紅沖了,第四季度再按本年累計(jì)重新計(jì)提?
樸老師
01/05 11:38
前三季度多計(jì)提的金額紅沖 第四季度的是虧損不用計(jì)提
84784983
01/05 12:08
您的意思是只沖多的部分是嗎
樸老師
01/05 12:18
對(duì)的 只沖減多計(jì)提的部分
84784983
01/05 13:27
那這樣利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用一欄是負(fù)數(shù)?
樸老師
01/05 13:33
嗯 這個(gè)是負(fù)數(shù)了哦
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