問題已解決
我現(xiàn)在正在報第四季度的企業(yè)所得稅,第三季度因為掙錢了,也計提了也交了,金額是9275.35,第四季度又虧錢了,這樣按全年累計算出來應(yīng)該計提3533.71我第四季度該怎么做賬呢
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速問速答你賬上是多計提了嗎
2024 01/05 11:21
84784983
2024 01/05 11:25
對多計提了
84784983
2024 01/05 11:26
其實一二季度報表數(shù)據(jù)都是0第三季度才開始開票掙錢,第四季度又虧了
84784983
2024 01/05 11:26
然后第四季度不知道怎么記賬報稅了
樸老師
2024 01/05 11:28
多計提的先紅沖了就可以
虧損的正常做賬結(jié)轉(zhuǎn)
虧損了不用計提所得稅
84784983
2024 01/05 11:32
先把三季度那張憑證紅沖了,第四季度再按本年累計重新計提?
樸老師
2024 01/05 11:38
前三季度多計提的金額紅沖
第四季度的是虧損不用計提
84784983
2024 01/05 12:08
您的意思是只沖多的部分是嗎
樸老師
2024 01/05 12:18
對的
只沖減多計提的部分
84784983
2024 01/05 13:27
那這樣利潤表中所得稅費用一欄是負數(shù)?
樸老師
2024 01/05 13:33
嗯
這個是負數(shù)了哦
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