問題已解決
老師跨年暫估會計分錄怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你是暫估什么東西?
01/05 10:22
84784968
01/05 10:32
老師我們是暫估的費(fèi)用
宋生老師
01/05 10:33
你好,你可以直接借,管理費(fèi)用暫估貸,應(yīng)付賬款暫估。
84784968
01/05 10:36
老師次月收到發(fā)票賬務(wù)處理,老師會影響損益嗎
宋生老師
01/05 10:37
你好,次月里紅字從簡,戰(zhàn)鼓的,然后按照正確的重新做一次就可以了。如果有差額確實(shí)是會影響損益。
閱讀 315