問(wèn)題已解決

老師我家1季度交稅了,盈利了140多萬(wàn),然后彌補(bǔ)以前年度虧損130多萬(wàn),然后利潤(rùn)就在13萬(wàn)多,企稅交6500多,然后到4季度就大概只盈利45萬(wàn)了,我年終匯算清繳會(huì)不會(huì)退稅啊,主要不想退稅,麻煩,我該怎么報(bào)年報(bào)啊

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:01/05 09:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你累計(jì)來(lái)看;? 看下23年年累計(jì)利潤(rùn)是好多 ; 虧損了好多 ; 彌補(bǔ)虧損后的利潤(rùn)*稅率-預(yù)繳的稅費(fèi) =是否退款或者補(bǔ)稅的金額
01/05 09:49
84785043
01/05 10:30
老師我到12月份只剩下盈利45萬(wàn)左右了,然后以前兩年度一共虧損130多萬(wàn),我可不可以只用一部分以前年度虧損啊,像我今年一共盈利45萬(wàn),我只用以前年度虧損30萬(wàn),然后大概正好就不用交稅的了
84785043
01/05 10:33
是不用退稅的了
meizi老師
01/05 10:41
自動(dòng)彌補(bǔ)的;比如你累計(jì)盈利了130萬(wàn); 虧損了120萬(wàn); 那么盈利了10萬(wàn); 10萬(wàn)*5%-預(yù)繳金額=退稅或者補(bǔ)稅金額; 這樣來(lái)計(jì)算的
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