問題已解決

老師,我結(jié)轉(zhuǎn)后應交稅費-應交增值稅余額顯示是0,但是我錄憑證是顯示有余額,您看截圖,是怎么回事呢

84784987| 提問時間:01/05 08:58
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,因為圖1是應交稅費-應交增值稅下級科目有余額,應交稅費-應交增值稅是二級科目沒有余額,就是二級科目下各明細科目有余額
01/05 09:00
84784987
01/05 09:01
應該是沒余額才對吧,每個月都結(jié)轉(zhuǎn)了,我應該怎么查呢,是哪里的原因
廖君老師
01/05 09:03
您好,沒有錯,您查??應交稅費-應交增值稅是二級科目明細是沒有余額的
84784987
01/05 09:06
那我賬是對的還是錯的,我也查不出問題,應交的稅費和留抵這些都對的上
廖君老師
01/05 09:09
您好,您的賬是對的呀,您結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅金-未交增值稅這個分錄是怎么寫的,能分享一下么
84784987
01/05 09:12
老師,你看看,是這樣的,這個月需要交8000多的增值稅
廖君老師
01/05 09:18
您好,這個分錄跟稅法上不一樣,計算差額,用應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) (3)“應交稅費——未交增值稅”科目(一般計稅方式下匯總應繳納增值稅的金額,借方為多交,貸方為應交未交) ①核算一般納稅人月度終了從“應交增值稅”或“預交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入當月的應繳未繳、多繳或預繳的增值稅額,以及當月繳納以前期間未繳的增值稅額。 賬務處理: a.將當月發(fā)生的應交增值稅額自“應交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 b.將當月多繳的增值稅額自“應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) c.當月繳納以前期間未繳的增值稅 借:應交稅費——未交增值稅(上月已結(jié)轉(zhuǎn)) 貸:銀行存款
84784987
01/05 09:33
老師,分錄要這樣做嗎
廖君老師
01/05 09:40
您好,不是,進項,銷項這些末級科目不用,計算差額部分用2個科目就可以 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 或反方向 比如進 20 銷? 30 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10 貸:應交稅費——未交增值稅 10
84784987
01/05 10:00
老師,我上面的操作也是要的啊,第一步,把上月待抵扣進項的部分轉(zhuǎn)入進項 第二步,把本月應交稅費的轉(zhuǎn)到應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 第三步就是你說的: 進? <銷? ?借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應交稅費——未交增值稅?
廖君老師
01/05 10:04
您好,第一步,把上月待抵扣進項的部分轉(zhuǎn)入進項,這個需要 第2和3步只可能 有一個,要么進? <銷 應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 要么進? 》銷?應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
廖君老師
01/05 11:42
您好!我12點以后外出了,留言我會在晚上回復您,謝謝您的理解和寬容~
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