問題已解決

我公司是做環(huán)衛(wèi)服務(wù)的,會等環(huán)衛(wèi)處考核結(jié)果出來才能確定收入,所以每個月會做暫估收入,等下下個月考核結(jié)果出來了確定收入后再開發(fā)票。 報增值稅的時候會報未開票收入,這樣怎么做賬呢

84785043| 提問時間:01/05 08:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費 暫估的
01/05 08:35
郭老師
01/05 08:36
下一個月確定了之后,借應(yīng)收賬款負數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù), 應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
84785043
01/05 08:48
我們平時都是這樣做暫估的,沒有做銷項稅
84785043
01/05 08:49
要不要單獨做一筆,借應(yīng)收賬款-暫估,貸銷項稅啊
郭老師
01/05 08:50
那你申報增值稅的時候不申報,但是他需要交所得稅,是這個意思嗎?你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一樣。
84785043
01/05 08:52
對對,就怕不一致,到時候稅務(wù)局出風(fēng)險點
郭老師
01/05 08:52
你要么暫估收入,帶上應(yīng)交稅費,你要么不做收入
84785043
01/05 09:04
好的,我再單獨做一筆吧
郭老師
01/05 09:05
可以的,可以這么做的
84785043
01/05 10:26
您好,我們公司享受了招用退伍軍人的稅收優(yōu)惠,少交了增值稅,這個應(yīng)該怎么做分錄啊,我們用的企業(yè)會計準則
郭老師
01/05 10:27
你好,是今年的嗎?借應(yīng)交稅費未交增值稅貸其他收益。
84785043
01/05 10:34
是今年的,老師,我們總公司設(shè)置了這些科目用哪個更合適呢
郭老師
01/05 10:34
好,其他收益,政府補助。
84785043
01/05 10:37
非常感謝,老師。還有就是我們是生活服務(wù)行業(yè)也享受了加計遞減,借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅-加計抵減,可以在本月直接把應(yīng)交增值稅-加計抵減結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是下個月再結(jié)轉(zhuǎn)收益啊
郭老師
01/05 10:39
可以的,可以這么做的。
84785043
01/05 10:46
謝謝老師
郭老師
01/05 10:48
不用客氣,工作愉快。
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