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老師 一月份的賬,財(cái)務(wù)軟件里 收入做的價(jià)稅合計(jì)數(shù),增值稅報(bào)表里的收入是不含稅的。導(dǎo)致增值稅的和所得稅的收入不一致?,F(xiàn)在怎么辦? 12月份增值稅報(bào)表里多報(bào)了無票收入,和軟件里的收入做一致,和企業(yè)所得稅收入一致,這樣可以嗎?

84785017| 提問時(shí)間:01/04 14:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,申報(bào)的沒有問題,你賬上做的有問題 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
01/04 14:57
84785017
01/04 17:12
前個(gè)會(huì)計(jì)做的 ,現(xiàn)在要更改報(bào)表,1季度和2季度的還不叫改,所得稅的收入按賬里報(bào)的,和增值稅報(bào)表不一樣
郭老師
01/04 17:14
增值稅的不用修改,你賬上能反結(jié)賬修改嗎?最好是反結(jié)賬,然后再去修改你的利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表。
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