問(wèn)題已解決

老師你好,我在2023.12墊付辦公費(fèi)用2000元,發(fā)票已在2023年開(kāi)具,出于一些原因,公司未及時(shí)在2023年報(bào)銷這筆款項(xiàng),準(zhǔn)備2024年初報(bào)銷。 請(qǐng)問(wèn)2023年當(dāng)時(shí)開(kāi)具的發(fā)票應(yīng)該怎么做賬? 請(qǐng)問(wèn)2024年報(bào)銷這筆款項(xiàng)時(shí)又該怎么做賬?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:01/04 14:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
可以的,因?yàn)榻痤~小,直接計(jì)入管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸銀行存款就行了。
01/04 14:19
84785016
01/04 14:21
老師,2023年已開(kāi)具的發(fā)票當(dāng)年未報(bào)銷,當(dāng)年不做賬嗎?
玲老師
01/04 14:21
你好 沒(méi)報(bào)銷不記賬??
84785016
01/04 14:27
2023年發(fā)票已開(kāi)具,費(fèi)用已發(fā)生,合同已簽訂,不應(yīng)該按照權(quán)責(zé)發(fā)生制處理嗎
玲老師
01/04 14:28
你好? 沒(méi)報(bào)銷沒(méi)有數(shù)才不記的? 有數(shù)據(jù)就可以記??
84785016
01/04 14:30
有數(shù)據(jù),2000元。所以在2023.12月應(yīng)該怎么做賬?
玲老師
01/04 14:31
你好是的可以的 沒(méi)錯(cuò) 借費(fèi)用,貸應(yīng)付
84785016
01/04 14:35
老師那2024年報(bào)銷的時(shí)候,借應(yīng)付,貸銀行嗎
玲老師
01/04 14:38
對(duì)的這樣處理是正確的對(duì)的。
84785016
01/04 14:39
好的謝謝
玲老師
01/04 14:39
客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~