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本月銷項稅額1000,進(jìn)項稅額600,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出100,請問進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬?

84784977| 提問時間:2018 03/15 15:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2018 03/15 15:54
鄒老師
2018 03/15 15:58
你好,你這個轉(zhuǎn)出的稅額并沒有實際繳納?
鄒老師
2018 03/15 16:06
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 沒有繳納只需要做這個分錄
鄒老師
2018 03/15 16:09
你好,進(jìn)項,銷項是需要分開做賬的
鄒老師
2018 03/15 16:13
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
鄒老師
2018 03/15 16:14
你好,因為對應(yīng)的進(jìn)項不可以抵扣 了,就需要增加之前購進(jìn)材料或商品的入賬成本
鄒老師
2018 03/15 16:16
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
84784977
2018 03/15 15:57
這個進(jìn)項稅額有100怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
84784977
2018 03/15 16:01
那還要不要結(jié)轉(zhuǎn)了?
84784977
2018 03/15 16:01
一般都是繳納了才結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出也一樣嗎?
84784977
2018 03/15 16:02
是沒有繳納的,老師
84784977
2018 03/15 16:07
這個銷項和進(jìn)項不是分開做賬?
84784977
2018 03/15 16:12
像這個表是不是要做三筆分錄:銷項的:借:應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項:借庫存商品借:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款,那么進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這部分如何做賬?
84784977
2018 03/15 16:13
為什么要這樣做賬?
84784977
2018 03/15 16:14
好的,知道了,老師
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