問題已解決
購(gòu)買方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,后收到銷售方開具負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票,購(gòu)買方作為會(huì)計(jì)主體如何做會(huì)計(jì)分錄?
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速問速答你好同學(xué),借:庫(kù)存商品(原材料)(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字)
貸:應(yīng)收賬款(銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金)(紅字)
01/03 19:23
84785019
01/03 19:27
有一部分成本是去年和前年的話要怎么做賬呢?
昕悅老師
01/03 20:43
借:以前年度損益調(diào)整,
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,
貸:應(yīng)收賬款
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