問題已解決

第五題,每一個(gè)圖表數(shù)字的詳細(xì)過程

84785038| 提問時(shí)間:01/03 18:46
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,我給你寫一下。請(qǐng)稍等
01/03 20:11
apple老師
01/03 20:33
同學(xué)你好。請(qǐng)看圖片答案
84785038
01/04 16:03
老師,你會(huì)不會(huì)稅務(wù)會(huì)計(jì)啊
84785038
01/04 16:04
接工作實(shí)例4-9,假定甲公司2021年當(dāng)期稅前利潤8100萬元。資產(chǎn)負(fù)債表中有關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)相關(guān)資料如表4-3 所示, 除所列項(xiàng)目外,其他資產(chǎn)、負(fù)債項(xiàng)目不存在會(huì)計(jì)與稅收的差異。 (1)計(jì)算甲公司2021年度遞延所得稅費(fèi)用。 (2)計(jì)算甲公司2021年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用。 (3)對(duì)甲公司確認(rèn)的所得稅費(fèi)用進(jìn)行賬務(wù)處理。
apple老師
01/04 16:06
同學(xué)你好,是這樣的,可能得看題目才知道,會(huì)不會(huì)做。老師學(xué)的東西比較雜,
84785038
01/04 16:08
這是那個(gè)圖標(biāo),本來8100是應(yīng)納稅額所得額的,但是老師改成了稅前利潤我就不會(huì)算了
apple老師
01/04 16:27
同學(xué)你好,很抱歉,確實(shí)幫不到你,老師 有點(diǎn)忘記了這塊知識(shí)點(diǎn)了,
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