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暫估材料成本的分錄怎么做

84784992| 提問時間:01/03 13:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,借 原材料 貸 應付賬款——暫估入庫款
01/03 13:21
84784992
01/03 13:22
如果換成庫存商品呢
小鎖老師
01/03 13:39
那就是借方換一下科目就可以的了
84784992
01/03 13:41
那暫估了之后還能結(jié)轉(zhuǎn)出么,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本上去
小鎖老師
01/03 13:41
嗯對,是可以的這個
84784992
01/03 13:45
那我到時候沖紅的時候我沖哪個呢
小鎖老師
01/03 13:46
按照你庫存的這一個近
84784992
01/03 14:20
老師,完整的計提,結(jié)轉(zhuǎn)及沖紅分錄是怎么做
小鎖老師
01/03 14:33
借 庫存商品 貸 應付賬款——暫估入庫款? ?借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 庫存商品? 跨年紅沖,借 庫存商品? 貸 以前年度損益調(diào)整
84784992
01/03 14:41
老師,不跨年的怎么沖紅呢
小鎖老師
01/03 15:06
不跨年的話,就是第二步,直接做相反的
84784992
01/03 15:09
完整的分錄給下可以不,我有點昏
小鎖老師
01/03 15:10
第三部,不跨年,借?庫存商品? 貸 主營業(yè)務(wù)成本
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