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公司買了3臺(tái)機(jī)器人,但是沒實(shí)物,是幫其他單位走賬的。那票上的3臺(tái)機(jī)器人怎么處理。

84784956| 提問時(shí)間:01/03 10:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)屬于虛開發(fā)票,本身就沒有完美的做法,你要做就當(dāng)先有購進(jìn),然后再賣出就好了。
01/03 10:56
84784956
01/03 11:01
不知道后期賣不賣了。我先做庫存是嗎
84784956
01/03 11:01
我可以做:借:原材料 貸:管理費(fèi)-材料嗎
宋生老師
01/03 11:03
你好,先做庫存是沒問題的。
84784956
01/03 11:15
我做,借:原材料 貸:管理費(fèi)-材料,可以嗎
宋生老師
01/03 11:16
你好,可以的,可以這樣。
84784956
01/03 11:17
那如果稅務(wù)問,我做,管理費(fèi)-材料,怎么解釋啊
宋生老師
01/03 11:20
你就說之前就是管理費(fèi)用的,現(xiàn)在沖出來。
84784956
01/03 11:28
沒懂什么意思。我做這個(gè)分錄,數(shù)據(jù)都是正數(shù)是吧
宋生老師
01/03 11:30
你好!你這個(gè)你想完美的解釋,老師也沒辦法,畢竟是個(gè)虛假的業(yè)務(wù)
宋生老師
01/03 11:30
而且讓你直接入賬就好,你還要沖管理費(fèi)用,老師也沒辦法完美解釋
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