問題已解決

老師,我們車輛高速過路費(fèi),是ETC自動(dòng)扣的,但是我們12月底的幾天,過路費(fèi)錢是已經(jīng)從公司對公戶扣了,但是發(fā)票我們是2024年1月2號(hào)才打印的,那這邊已經(jīng)扣款,開票是2024年的,這個(gè)付款我是做預(yù)付賬款嗎,還是費(fèi)用暫估啊

84784947| 提問時(shí)間:01/03 08:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,做費(fèi)用暫估的。
01/03 08:59
84784947
01/03 09:34
老師,那我夸年費(fèi)用,今天已付款,發(fā)票是明年到,那我是1.借:管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)100 貸 :應(yīng)付賬款-暫估,(那這筆分錄不要放發(fā)票是嗎)2. 2024年做賬的時(shí)候,在借: 應(yīng)付賬款-暫估 100 貸 :以前年度損益 100 借:以前年度損益100 貸:銀行存款100 把發(fā)票放在這個(gè)分錄下面,是這樣嗎
郭老師
01/03 09:34
對的,是的,是這么做的。
84784947
01/03 09:47
老師,有點(diǎn)不對啊,我是已經(jīng)付款了,發(fā)票是2024年開是,那我借 :管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi),貸:應(yīng)付賬款-暫估 (我錢已經(jīng)對公扣款了,我要貸:銀行存款才會(huì)平啊)
郭老師
01/03 09:48
借管理費(fèi)用,貸銀行 借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年都損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,應(yīng)付賬款還有余額嗎?
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