問題已解決

老師,請問一下,我公司小規(guī)模有一般計稅,有差額征稅,增值稅申報表4欄填的是差額后的不含稅銷售額,那這樣的話,增值稅申報表的金額就跟開票金額不一致了?

84785021| 提問時間:01/02 16:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,不一致的。
01/02 16:29
84785021
01/02 16:29
不一致是對的嗎?到時候跟賬上和企業(yè)所得稅上的收入也不一致
郭老師
01/02 16:32
一致的,也沒有關(guān)系的,可以的。
84785021
01/02 16:33
增值稅申報表上差額前的金額需要填列嗎?我看之前代賬公司把差額的部分金額填在了免稅銷售額欄?
郭老師
01/02 16:34
你好,不填寫不填寫,不需要填寫的。
84785021
01/02 16:39
到時候跟賬上和企業(yè)所得稅上的收入也不一致,沒有關(guān)系嗎?
郭老師
01/02 16:39
對的,是的,這個也沒有關(guān)系的。
84785021
01/02 16:41
那稅局取數(shù)小規(guī)模超500萬,是按差額前還是差額后?看哪里的數(shù)據(jù)
郭老師
01/02 16:41
你好,差額之前的數(shù)據(jù)。
84785021
01/02 16:43
增值稅申報表上填的數(shù)據(jù)是差額后,稅局在哪里看差額前的數(shù)據(jù)呢?
郭老師
01/02 16:43
好利潤表里面不是就有營業(yè)收入或者企業(yè)所得稅里面。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~