問題已解決

老師,公司賬上掛著借:其他應(yīng)收款30000 貸:銀行存款30000 發(fā)票已開是2020年10月份開的,忘記入賬了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬,謝謝。

84785030| 提問時(shí)間:01/02 15:13
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您是哪個(gè)忘記入賬了呢?
01/02 15:13
84785030
01/02 15:59
老師,這是一個(gè)業(yè)務(wù),就是公司2020年購(gòu)買家具,并開具了發(fā)票,是2020年10月開的普票,之前會(huì)計(jì)做賬,借:其他應(yīng)收款30000? ?貸:銀行存款30000元,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
東老師
01/02 16:01
借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)收款
84785030
01/02 16:02
是直接入到現(xiàn)在可以嗎?折舊怎么入賬?
東老師
01/02 16:02
對(duì),以前年度折舊,記入到以前年度損益調(diào)整
84785030
01/02 16:03
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接計(jì)入費(fèi)用,就可以,是嗎?
東老師
01/02 16:07
金額不大,直接記入費(fèi)用也行
84785030
01/02 16:21
老師,有什么依據(jù)嗎?或者以前月份的折舊記入費(fèi)用,之后按月計(jì)提可以嗎?怎么做合規(guī)?
東老師
01/02 16:21
正確的就是跨年的記入以前年度損益調(diào)整
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