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2月份收到工程預(yù)收款,在3月份申報(bào)2月份的預(yù)繳增值稅表,請(qǐng)問是在3月份申報(bào)2月份增值稅表時(shí)是要填寫附表四稅額抵減情況表和主表中的分次預(yù)繳稅額嗎?還是在4月份申報(bào)3月份增值稅才填寫呢?

84785038| 提問時(shí)間:2018 03/14 21:18
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,要在3月份申報(bào)2月份增值稅表時(shí),不需要填寫附表四稅額抵減情況表和主表中的分次預(yù)繳稅額。在4月份申報(bào)3月份增值稅才填寫。
2018 03/14 21:21
84785038
2018 03/14 21:32
如果2月份增值稅是0,請(qǐng)問我已經(jīng)零申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在我要申報(bào)2月份的增值稅預(yù)繳稅款表,請(qǐng)問我是不是直接申報(bào)2月份的增值稅預(yù)繳稅款表,增值稅納稅申報(bào)表不用更正就可以了呢?
王雁鳴老師
2018 03/14 21:33
您好,是的。
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