問題已解決

老師著急著急幫忙看看這是咋回事,我的費用和應(yīng)付職工薪酬勾稽不上,應(yīng)付職工薪酬貸方多了個5840.64元,我現(xiàn)在咋調(diào)整,才能使得貸方減少

84785018| 提問時間:01/01 16:55
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,可以補提做平的
01/01 16:59
84785018
01/01 17:00
咋操作老師不懂
84785018
01/01 17:01
補提我費用增加呀不對吧,我費用對著了
易 老師
01/01 17:02
用負數(shù)表示沖回余額
易 老師
01/01 17:03
借:管理費用等等等科目負數(shù),貸:應(yīng)付職工薪酬負數(shù)
84785018
01/01 17:03
啥意思,麻煩老師寫下
84785018
01/01 17:04
那管理費用不是少了,不對吧
易 老師
01/01 17:06
您的分錄沒有問題,多交了都就沖掉了
84785018
01/01 17:07
那現(xiàn)在咋弄老師
易 老師
01/01 17:08
上面的分錄做完了,應(yīng)該平了
易 老師
01/01 17:08
看憑證有沒有審核記賬?
84785018
01/01 17:10
借:管理費用等等等科目負數(shù),貸:應(yīng)付職工薪酬負數(shù) 做這個嗎老師
易 老師
01/01 17:19
學(xué)員您好,是的,對的
84785018
01/01 19:24
老師不對,我現(xiàn)在生成單據(jù)發(fā)現(xiàn)管理費用少了這個數(shù)了,應(yīng)付職工薪酬那個數(shù)好了,但是管理費用少下了
易 老師
01/01 21:33
雙方面都會影響,有借必有貸。
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