問題已解決

老師您好,暫估成本入賬時, 借:工程施工—人工費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款—暫估 下個月沖回時的會計(jì)分錄咋寫

84785046| 提問時間:01/01 15:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!分錄一樣,只是金額寫負(fù)數(shù)就好了
01/01 15:36
84785046
01/01 15:38
是不是補(bǔ)得成本發(fā)票得放在這個負(fù)數(shù)分錄的后面啊
宋生老師
01/01 15:39
你好!不用。你拿到發(fā)票的時候,是先紅字沖減暫估的,然后按發(fā)票的金額重新做
84785046
01/01 15:41
知道了 謝謝老師,第一步先做紅字沖減 第二步那些發(fā)票實(shí)際入賬對吧
宋生老師
01/01 15:45
你好1是的,就是這樣理解
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