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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)百分之五扣除100萬元,分錄怎么做呢?
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速問速答學(xué)員朋友您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。
2023 12/31 14:52
84784980
2023 12/31 14:55
應(yīng)交稅費(fèi)下級沒有增值稅加計(jì)扣除 這一項(xiàng),可以加是嗎?
易 老師
2023 12/31 14:57
你好,可以的, 沒問題
84784980
2023 12/31 15:00
做營業(yè)外收入 這個做所得稅的時候用調(diào)出來嗎?
易 老師
2023 12/31 15:09
你好,不 要的,這種情況 不要的
84784980
2023 12/31 15:11
做所得稅匯算時候不調(diào) ,那不就按照利潤額繳納所得稅了嗎?
易 老師
2023 12/31 15:15
學(xué)員朋友您好,但有可能其他項(xiàng)目需要調(diào)整比如招待費(fèi)用
84784980
2023 12/31 15:23
加計(jì)低減做營業(yè)外收入這筆 是不是做所得稅匯算調(diào)?
易 老師
2023 12/31 15:25
這個做了營業(yè)外收入本來就要交稅,不需要調(diào)整
84784980
2023 12/31 15:28
好的謝謝老師
易 老師
2023 12/31 15:28
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。
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