問題已解決
2022年計提了年終獎,我是借營業(yè)成本獎金貸應(yīng)付職工薪酬,2023年發(fā)放的時候我寫成了借營業(yè)成本獎金貸銀行,請問現(xiàn)在怎么調(diào)整正確?喔寫了一張憑證借應(yīng)付職工薪酬獎金貸營業(yè)成本獎金,這樣子寫對嗎?
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速問速答你好,還沒有結(jié)賬吧,你23年發(fā)放的時候
2023 12/31 00:05
84785044
2023 12/31 00:06
我這樣調(diào)整了不知道利潤表里面涵蓋這個成本了沒
余倩老師
2023 12/31 00:07
比如你23年2月做的分錄,你是什么時候要調(diào)整這個分錄
余倩老師
2023 12/31 00:07
先回答一下有沒有跨月結(jié)轉(zhuǎn)損益哈
84785044
2023 12/31 00:07
12月份調(diào)整這個分錄
余倩老師
2023 12/31 00:08
那你用本年利潤代替營業(yè)成本獎金
84785044
2023 12/31 00:08
跨月結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?就是這個發(fā)放的憑證我是1月份做的,然后我調(diào)整這個憑證是12月份。
84785044
2023 12/31 00:09
計提的憑證是22年12月份做的
余倩老師
2023 12/31 00:10
一般企業(yè)月底會將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中,也就是你1月份的營業(yè)成本利潤已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中了,你那個調(diào)整分錄換成本年利潤
84785044
2023 12/31 00:12
您看下我這樣調(diào)整對不?
余倩老師
2023 12/31 00:13
你給我看一下一月份的科目余額表哈
84785044
2023 12/31 00:14
這會看不了,從單位出來了。
余倩老師
2023 12/31 00:20
那你方便了再追問一下哈,如果一個月的科目余額表,主營業(yè)務(wù)成本科目沒有余額,那就用本年利潤代替主營業(yè)務(wù)成本科目
84785044
2023 12/31 00:20
好的,我明天到單位了給您發(fā)
余倩老師
2023 12/31 00:23
嗯嗯,早點休息哈,明天再解決,問題不大。
84785044
2023 12/31 00:24
嗯嗯 感謝感謝
余倩老師
2023 12/31 00:27
你好,不客氣噢,早點休息。
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