当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
老師您好,請問一下以前年度虧損,上年盈利計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn),今年虧損了,今年要咋處理呀?(去年未彌補(bǔ)虧損計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)分錄要沖銷嗎?)



你好,紅沖就可以了的
做相反的
2023 12/29 13:30

84785020 

2023 12/29 13:32
那截止今年剩余的未彌補(bǔ)虧損還要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)嗎?

郭老師 

2023 12/29 13:33
不需要
這個(gè)不用計(jì)提。

84785020 

2023 12/29 13:37
好的,謝謝老師

84785020 

2023 12/29 13:38
為啥不需要計(jì)提呀,還是有點(diǎn)沒有明白

郭老師 

2023 12/29 13:38
不用客氣,工作愉快。

84785020 

2023 12/29 13:44
老師,如果今年盈利還需要計(jì)提嗎

郭老師 

2023 12/29 13:46
你有發(fā)生就做沒有的就不要做了
