问题已解决

老師您好,請問一下以前年度虧損,上年盈利計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn),今年虧損了,今年要咋處理呀?(去年未彌補(bǔ)虧損計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)分錄要沖銷嗎?)

84785020| 提问时间:2023 12/29 13:29
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,紅沖就可以了的 做相反的
2023 12/29 13:30
84785020
2023 12/29 13:32
那截止今年剩余的未彌補(bǔ)虧損還要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
郭老師
2023 12/29 13:33
不需要 這個(gè)不用計(jì)提。
84785020
2023 12/29 13:37
好的,謝謝老師
84785020
2023 12/29 13:38
為啥不需要計(jì)提呀,還是有點(diǎn)沒有明白
郭老師
2023 12/29 13:38
不用客氣,工作愉快。
84785020
2023 12/29 13:44
老師,如果今年盈利還需要計(jì)提嗎
郭老師
2023 12/29 13:46
你有發(fā)生就做沒有的就不要做了
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