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老師,我們今年有辦公室裝修的費(fèi)用,合同上有使用半年后付款3%的尾款,現(xiàn)在已經(jīng)投入使用幾個(gè)月了,前面款都付掉了,對應(yīng)的發(fā)票也開進(jìn)來了,還有3%的尾款未到期未付,發(fā)票也未開進(jìn)來,那么我們這個(gè)裝修費(fèi)按多少金額攤銷呢?什么時(shí)候開始攤銷?攤銷的期限是多久怎么定?還有老師,裝修費(fèi)入賬和攤銷的分錄該怎么做呢?麻煩老師幫忙解答一下,謝謝

84785014| 提問時(shí)間:2023 12/29 10:23
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好!按合同金額就可以,明年匯算清繳前取得發(fā)票不用調(diào)整
2023 12/29 10:30
84785014
2023 12/29 10:33
老師,那么會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
耿老師
2023 12/29 10:44
你好!借長期待攤費(fèi)用 貸銀行存款 應(yīng)付賬款(3%)就可以
84785014
2023 12/29 10:48
老師,這個(gè)是專票啊,有進(jìn)項(xiàng)稅的,已經(jīng)開了97%并且款已經(jīng)付了,剩余3%未開票進(jìn)來也未付款,這個(gè)該怎么做呢?
耿老師
2023 12/29 11:08
你好!沒有實(shí)際取得發(fā)票部分進(jìn)長期待攤費(fèi)用,收到發(fā)票在調(diào)整到進(jìn)項(xiàng)稅,變更后期攤銷金額
84785014
2023 12/29 11:25
那么前面已經(jīng)按3%含稅金額入待攤費(fèi)用,那么后面發(fā)票來了再調(diào)整,前面已經(jīng)多攤銷的金額需要調(diào)整嗎?
耿老師
2023 12/29 11:27
你好!不需要,只調(diào)證剩余時(shí)間攤銷金額就可以
84785014
2023 12/29 11:40
老師,我這個(gè)是要明年3%的發(fā)票才可以開進(jìn)來,那么本年就要開始攤銷了,那么明年3%發(fā)票到了之后再調(diào)整長期待攤費(fèi)用,我們公司執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那么跨年的損益調(diào)整是直接計(jì)入本年當(dāng)期損益還是計(jì)入以前年度損益調(diào)整?
耿老師
2023 12/29 11:42
你好!調(diào)整明年剩余時(shí)間的攤銷額就可以
84785014
2023 12/29 11:45
老師,我們公司執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那么跨年的損益調(diào)整是直接計(jì)入本年當(dāng)期損益還是計(jì)入以前年度損益調(diào)整?
耿老師
2023 12/29 11:59
你好!你是指的上邊業(yè)務(wù)嗎?上邊業(yè)務(wù)不用跨年調(diào)整損益,其他的業(yè)務(wù)需要調(diào)整以前年度損益通過未分配利潤科目
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