問題已解決
我們是一家小規(guī)模公司,季度收入超過30萬就要交1%的增值稅,然后我們之前1-9月有收入確認錯了,確認多了幾萬,現(xiàn)在把之前確認錯的在這個季度調整下去了,本來10-12月收入是超過30萬的,減去1-9月確認多的收入就不超過30萬了,想問下這樣算不到30萬的額度嗎。。。還用交增值稅嗎,謝謝
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速問速答你好當時開了發(fā)票嗎?
2023 12/27 14:43
84785003
2023 12/27 14:45
我們是酒店,當時沒有開發(fā)票,因為客人不要,不過算做無票收入全部申報交稅了
郭老師
2023 12/27 14:46
可以的,可以這么做的。
84785003
2023 12/27 14:48
那就是調整后不超過收入30萬就算不到額度嗎,謝謝
郭老師
2023 12/27 14:48
對的,是的,但是你需要去稅務局申報,自己申報不了。比對不通過。
84785003
2023 12/27 14:48
那就是調整后不超過收入30萬就算不到額度嗎,不用交1%的增值稅嗎,謝謝
郭老師
2023 12/27 14:49
是的,對的,可以可以可以可以。
84785003
2023 12/27 14:50
啊?可以的吧,因為都是無票收入
郭老師
2023 12/27 14:51
是的,可以呀,我回復了不是嗎?你去稅務局申報。
84785003
2023 12/27 14:51
自己申報也可以的,因為都是無票收入
郭老師
2023 12/27 14:55
你可以試一下的,同學,下一個月你一號你就可以試一下的
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