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有個(gè)24300的租房發(fā)票,我們是租客,房產(chǎn)稅810元要我們承擔(dān),如果不開票就不用承擔(dān)這個(gè)稅了,那是不開票好一點(diǎn)吧?

84785001| 提問時(shí)間:2023 12/26 11:34
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,不是哦,沒有發(fā)票的話,我們租金入了成本費(fèi)用,也是不能稅前扣除的,要納稅調(diào)增哦,這個(gè)房產(chǎn)稅可以開在房租發(fā)票里 出租人要求稅后租金10000元;假設(shè)綜合稅率20%。則應(yīng)納稅額不是2000元(這個(gè)特別注意),而是10000/(1-20%)*20%=2500元。也就是說,還原為含稅租金12500元,并據(jù)此開具發(fā)票;稅額2500元,稅后租金10000元。而且,這個(gè)納稅人仍然開具出租人。承租人則就12500元確認(rèn)租金支出,稅額與自己無關(guān),完稅證也不應(yīng)給承租人。您如果簡(jiǎn)單地說,租金10000元,稅額2000元,那就是按照租金10000計(jì)算出的,注意:是租金“10000元”,這時(shí)候“2000元在10000元之內(nèi)”,只能認(rèn)可租金“10000元”扣除。得換算成“租金12500元”,這時(shí)候“2500元在12500元之內(nèi)”,才能扣除“12500元”。
2023 12/26 11:36
84785001
2023 12/26 11:38
但是我們收入是0,納稅調(diào)增沒用吧?
廖君老師
2023 12/26 11:38
您好,有用,納稅調(diào)增,虧損變少了
84785001
2023 12/26 11:39
虧損減少也能少交稅嗎
廖君老師
2023 12/26 11:40
您好,不是,以后盈利了,相比就多交了,比如盈利100,能抵虧損90和80交的所得稅不一樣
84785001
2023 12/26 11:40
我們這個(gè)公司虧損太多,虧損這么點(diǎn)也不可能是正數(shù)的,所以是不是不填增不開發(fā)票比較好呢
84785001
2023 12/26 11:42
這個(gè)公司不會(huì)有盈利的,是母公司借錢給子公司用的,實(shí)際業(yè)務(wù)在子公司
84785001
2023 12/26 11:43
所以是不是不開票好
廖君老師
2023 12/26 11:46
您好,是的,那就不開發(fā)票的,匯繳時(shí)調(diào)增
84785001
2023 12/26 11:47
好的,謝謝老師
廖君老師
2023 12/26 11:49
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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