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出售固定資產(chǎn)發(fā)票開出去了,但是錢還沒收到怎么做賬

84785032| 提問時間:2023 12/26 09:04
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,那就計入應收賬款,其他科目都不變的還是轉到固定資產(chǎn)清理就行。
2023 12/26 09:06
84785032
2023 12/26 09:09
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅
玲老師
2023 12/26 09:11
?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:應收賬款 , 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應交稅費——應交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結轉清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
84785032
2023 12/26 09:13
出售使用過的固定資產(chǎn)開票開的3%的,但是可以減免2%實際征收1%,這個分錄怎么做
玲老師
2023 12/26 09:15
你好。減免的部分轉到營業(yè)外收入就行了借應交稅費貸營業(yè)外收入。交的時候做這一部分減免的。
84785032
2023 12/26 09:18
不應該做到減免稅額那個科目嗎?
玲老師
2023 12/26 09:19
要是一般納稅人就到第3級減免的,要是小規(guī)模就到二級要交稅費就好了。
84785032
2023 12/26 09:21
就是一般納稅人,這個減免稅額的會計分錄怎么做
玲老師
2023 12/26 09:23
借應交稅費應交增值稅減免稅額 貸銀行存款。
84785032
2023 12/26 09:25
借:應收賬款 , 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應交稅費——應交增值稅。這一步的分錄怎么做減免
玲老師
2023 12/26 09:27
這一步?jīng)]有減免,是交上時減免了。
84785032
2023 12/26 09:29
完整的會計分錄可以提供下嗎
玲老師
2023 12/26 09:31
你好,分錄我已經(jīng)給你寫了第1個分錄和后面減免的兩個都寫了。
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