問題已解決

老師,平時收到周轉(zhuǎn)材料等都是憑對方發(fā)貨單的數(shù)量和金額暫估入賬后領(lǐng)用出庫的,年底對方開過來的發(fā)票因為有些小額的東西發(fā)票上沒有品類就都折合到其他大件的東西里,導(dǎo)致實收的數(shù)量金額和發(fā)票上不一致,怎么辦?

84785026| 提問時間:2023 12/25 20:35
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這些金額差距大不大
2023 12/25 20:35
84785026
2023 12/25 20:38
暫估的總金額和發(fā)票一致,是發(fā)票開的數(shù)量和金額與入庫單有出入
小鎖老師
2023 12/25 20:39
那這樣的話,你們可以做說明的,做說明
84785026
2023 12/25 20:40
昂,這個說明怎么寫?
小鎖老師
2023 12/25 20:41
寫具體原因,比如說,匯總折合大類,這種
84785026
2023 12/25 20:44
這個是對方和我的入庫單,總金額在 40 多萬,如果紅沖的話,工作量比較大
小鎖老師
2023 12/25 20:45
嗯對,紅沖的話確實比較多
84785026
2023 12/25 20:46
我的入庫單是真實收到的貨,她的發(fā)票是和我的對不上
小鎖老師
2023 12/25 20:46
嗯對,紅沖的話確實比較多
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