問(wèn)題已解決

我6月份計(jì)提一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在需要沖回,我需要怎么入賬,借其他應(yīng)付款1,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-1可以嗎?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/25 16:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,做之前計(jì)提的相反分錄,金額正數(shù)(或者相同分錄,金額負(fù)數(shù))
2023 12/25 16:12
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