問(wèn)題已解決

11月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,12月份報(bào)稅已經(jīng)抵扣了。分錄怎么寫(xiě)?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/25 10:50
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,意思是11月沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎
2023 12/25 10:50
84785017
2023 12/25 11:10
對(duì),11月沒(méi)有抵扣的11月份做賬分錄怎么寫(xiě)
東老師
2023 12/25 11:10
這個(gè)記錄到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面就可以了
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