問題已解決

你好老師,課堂老師講課的時候講到一點(diǎn): 在具體做賬的時候,比如購買辦公用品,取得了發(fā)票,那就正常做賬:管理費(fèi)用-辦公費(fèi);如果沒有取得發(fā)票,則為了與取得發(fā)票的辦公費(fèi)區(qū)別,可以另設(shè)一個科目:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(無票),這樣在期末查賬的時候,只查找沒有發(fā)票的業(yè)務(wù),年底或匯算清繳前將發(fā)票補(bǔ)齊。 請問:如果補(bǔ)齊了發(fā)票,對于做無票成本的這一筆業(yè)務(wù),如何做賬,重新寫一張記賬憑證還是將發(fā)票粘貼在原來的會計(jì)憑證上 謝謝

84784970| 提問時間:2023 12/24 04:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
無票成本可以先做暫估的 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估 這樣 沒有發(fā)票的話只要匯算清繳的時候調(diào)增就可以了呀
2023 12/24 04:55
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