問題已解決
老師,幫我看看這筆分錄正確嗎,就是目前我們賬上應交稅費是負數(shù),這個正常嗎,我應該怎么調(diào)。
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速問速答您好,這個的話重分類到其他流動資產(chǎn)就行
2023 12/23 09:41
84785027
2023 12/23 09:52
怎么重分類
小鎖老師
2023 12/23 09:52
借其他流動資產(chǎn)貸應交稅費
84785027
2023 12/23 09:52
上月有留抵,本月該怎么做賬歐
小鎖老師
2023 12/23 09:53
按照我說的這個來的
84785027
2023 12/23 09:53
為什么要借其他流動資產(chǎn)
小鎖老師
2023 12/23 09:53
因為你的飲料稅費,最后是負數(shù)
84785027
2023 12/23 09:55
沒有懂老師說的
小鎖老師
2023 12/23 09:55
你的應交稅費 是負數(shù),需要轉(zhuǎn)到借方其他流動資產(chǎn)科目,這樣就不是負數(shù)了,同學
84785027
2023 12/23 09:55
不是飲料稅費???!
小鎖老師
2023 12/23 09:55
你的應交稅費 是負數(shù),需要轉(zhuǎn)到借方其他流動資產(chǎn)科目,這樣就不是負數(shù)了,同學? ?應交稅費
84785027
2023 12/23 09:56
上月有留抵,本月該怎么做賬歐
小鎖老師
2023 12/23 09:59
? 上期留底不影響會計分錄,只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費時會有兩種結(jié)果。首先要計算是否需要交稅,先要查看明細賬上的銷項稅、進項稅和留底數(shù)。用本月銷項稅-本月進項稅-上期留底進項稅=本期應交增值稅。計算結(jié)果會有兩種情況:
第一,如果得數(shù)為負數(shù)時就不用交稅,繼續(xù)做為下一個月的留底稅額。
第二,如果得數(shù)為正數(shù)時,就要交稅,月末需做轉(zhuǎn)出應交增值稅分錄:即,
借:應交稅費——應交增值稅
? ? ? 貸:應交稅費——未交增值稅
到下個月做交稅分錄即可。
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