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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,幫我看看這筆分錄正確嗎,就是目前我們賬上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),這個(gè)正常嗎,我應(yīng)該怎么調(diào)。
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速問(wèn)速答您好,這個(gè)的話重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)就行
2023 12/23 09:41
84785027
2023 12/23 09:52
怎么重分類
小鎖老師
2023 12/23 09:52
借其他流動(dòng)資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費(fèi)
84785027
2023 12/23 09:52
上月有留抵,本月該怎么做賬歐
小鎖老師
2023 12/23 09:53
按照我說(shuō)的這個(gè)來(lái)的
84785027
2023 12/23 09:53
為什么要借其他流動(dòng)資產(chǎn)
小鎖老師
2023 12/23 09:53
因?yàn)槟愕娘嬃隙愘M(fèi),最后是負(fù)數(shù)
84785027
2023 12/23 09:55
沒(méi)有懂老師說(shuō)的
小鎖老師
2023 12/23 09:55
你的應(yīng)交稅費(fèi) 是負(fù)數(shù),需要轉(zhuǎn)到借方其他流動(dòng)資產(chǎn)科目,這樣就不是負(fù)數(shù)了,同學(xué)
84785027
2023 12/23 09:55
不是飲料稅費(fèi)?。?!
小鎖老師
2023 12/23 09:55
你的應(yīng)交稅費(fèi) 是負(fù)數(shù),需要轉(zhuǎn)到借方其他流動(dòng)資產(chǎn)科目,這樣就不是負(fù)數(shù)了,同學(xué)? ?應(yīng)交稅費(fèi)
84785027
2023 12/23 09:56
上月有留抵,本月該怎么做賬歐
小鎖老師
2023 12/23 09:59
? 上期留底不影響會(huì)計(jì)分錄,只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)時(shí)會(huì)有兩種結(jié)果。首先要計(jì)算是否需要交稅,先要查看明細(xì)賬上的銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅和留底數(shù)。用本月銷項(xiàng)稅-本月進(jìn)項(xiàng)稅-上期留底進(jìn)項(xiàng)稅=本期應(yīng)交增值稅。計(jì)算結(jié)果會(huì)有兩種情況:
第一,如果得數(shù)為負(fù)數(shù)時(shí)就不用交稅,繼續(xù)做為下一個(gè)月的留底稅額。
第二,如果得數(shù)為正數(shù)時(shí),就要交稅,月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄:即,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
到下個(gè)月做交稅分錄即可。
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