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開了內(nèi)銷發(fā)票,做賬 借 應(yīng)收賬款 主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 然后怎么計(jì)提增值稅

84784953| 提問時(shí)間:2023 12/22 09:24
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 你貸方已經(jīng)是計(jì)提了,就不需要重復(fù)計(jì)提的
2023 12/22 09:27
84784953
2023 12/22 09:29
等下 我打錯(cuò)了 我寫的是 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 這樣也已經(jīng)計(jì)提了嗎
王超老師
2023 12/22 09:29
是的,這樣就已經(jīng)是計(jì)提了
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