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開了內(nèi)銷發(fā)票,做賬 借 應收賬款 主營業(yè)務收入-內(nèi)銷 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 然后怎么計提增值稅

84784953| 提問時間:2023 12/22 09:24
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
您好 你貸方已經(jīng)是計提了,就不需要重復計提的
2023 12/22 09:27
84784953
2023 12/22 09:29
等下 我打錯了 我寫的是 借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入-內(nèi)銷 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 這樣也已經(jīng)計提了嗎
王超老師
2023 12/22 09:29
是的,這樣就已經(jīng)是計提了
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