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期末留抵稅額怎么做會計分錄
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速問速答你好,這個不需要單獨(dú)做分錄。
2023 12/21 17:03
84784966
2023 12/21 17:05
可以計入未交增值稅借方
宋生老師
2023 12/21 17:07
你好沒有要求這么做,你一定要這么做也可以。
84784966
2023 12/21 17:15
1
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額
22210101 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
余額:0.00
1
7
7
6
9
1
6
6
2
2
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額
222105 應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
余額:4,111,055.30
1
7
7
6
9
1
6
6
2
3
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(11月)貨物
22210107 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額
余額:0.00
1
7
4
1
7
2
4
1
7
4
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(11月)利息
22210107 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額
余額:0.00
6
7
3
9
7
2
5
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(11月)(留抵)
222102 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
余額
宋生老師
2023 12/21 17:15
你好!這個你發(fā)的什么意思,看不懂你的啊
84784966
2023 12/21 17:16
借:銷稅80 未交稅20
貸:進(jìn)稅100
84784966
2023 12/21 17:17
差額是留抵要計入那個科目最好
宋生老師
2023 12/21 17:19
你好!這個可以不用做分錄。在表上留存就好可以
84784966
2023 12/21 17:21
我們賬上想反映
宋生老師
2023 12/21 17:25
你好,你這個上面已經(jīng)平了,沒有差額,你明白嗎?
你如果想弄個,你可以借待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng)100,然后就看你的待抵扣還剩多少。
每次借銷項(xiàng) 80 貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)80.然后剩20在待抵扣
84784966
2023 12/21 17:26
好的好的謝謝你老師
宋生老師
2023 12/21 17:27
你好,不用客氣的了。
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