問題已解決

期末留抵稅額怎么做會計分錄

84784966| 提問時間:2023 12/21 17:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個不需要單獨(dú)做分錄。
2023 12/21 17:03
84784966
2023 12/21 17:05
可以計入未交增值稅借方
宋生老師
2023 12/21 17:07
你好沒有要求這么做,你一定要這么做也可以。
84784966
2023 12/21 17:15
1 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額 22210101 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 余額:0.00 1 7 7 6 9 1 6 6 2 2 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額 222105 應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 余額:4,111,055.30 1 7 7 6 9 1 6 6 2 3 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(11月)貨物 22210107 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 余額:0.00 1 7 4 1 7 2 4 1 7 4 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(11月)利息 22210107 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 余額:0.00 6 7 3 9 7 2 5 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(11月)(留抵) 222102 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 余額
宋生老師
2023 12/21 17:15
你好!這個你發(fā)的什么意思,看不懂你的啊
84784966
2023 12/21 17:16
借:銷稅80 未交稅20 貸:進(jìn)稅100
84784966
2023 12/21 17:17
差額是留抵要計入那個科目最好
宋生老師
2023 12/21 17:19
你好!這個可以不用做分錄。在表上留存就好可以
84784966
2023 12/21 17:21
我們賬上想反映
宋生老師
2023 12/21 17:25
你好,你這個上面已經(jīng)平了,沒有差額,你明白嗎? 你如果想弄個,你可以借待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng)100,然后就看你的待抵扣還剩多少。 每次借銷項(xiàng) 80 貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)80.然后剩20在待抵扣
84784966
2023 12/21 17:26
好的好的謝謝你老師
宋生老師
2023 12/21 17:27
你好,不用客氣的了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~