問題已解決
總公司代子公司收到一筆營業(yè)款3000,因為之前總公司和子公司之間掛的應(yīng)收。借:應(yīng)收賬款-營業(yè)款3000 貸:應(yīng)收賬款-集團內(nèi)部3000。老師要從營業(yè)款3000取2000當(dāng)備用金。剩下3000轉(zhuǎn)子公司。那個備用金分錄要怎么寫合適了
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速問速答您好,借:現(xiàn)金 2000 應(yīng)收賬款-集團內(nèi)部 1000 貸:應(yīng)收賬款-營業(yè)款3000
2023 12/21 11:12
84784960
2023 12/21 11:24
老師借方應(yīng)收賬款-集團內(nèi)部1000這個嘛意思?
廖君老師
2023 12/21 11:28
您好,您不是說收到營業(yè)款要轉(zhuǎn)給子公司么。其他咱這個科目有些多,往來用一個就好了,看摘要能知道是什么款
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