問(wèn)題已解決

老師,11月份異地完稅已經(jīng)申報(bào)繳納,11月份本地申報(bào)已抵減異地完稅金額,現(xiàn)在12月份紅沖11月份異地完稅的金額,12月份的申報(bào)表需要怎么填寫?本月申請(qǐng)紅字發(fā)票,做銷售退回嗎?

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/20 15:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
12月份的稅款申報(bào)就按扣除紅字發(fā)票的進(jìn)行填寫就行了。
2023 12/20 15:39
玲老師
2023 12/20 15:39
原來(lái)繳過(guò)的稅款不用重復(fù)再交。
84784955
2023 12/20 15:40
這張外經(jīng)證需要作廢,已經(jīng)繳納的稅款需要退回,12月份的申報(bào)表需要怎么申報(bào)?
玲老師
2023 12/20 15:42
12月還是按照咱正常的業(yè)務(wù)填寫,然后多交的稅款單獨(dú)填寫退稅申請(qǐng)表。
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