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更正以前報表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出大于進(jìn)項稅額,這樣更正可以嗎
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速問速答你好
可以的
需要補(bǔ)稅的
2023 12/20 12:30
84785031
2023 12/20 12:38
比如之前銷項126028.8進(jìn)項89979.21進(jìn)項轉(zhuǎn)出208235.6實際要交244285.2
84785031
2023 12/20 12:38
是這樣算嗎
郭老師
2023 12/20 12:43
銷項減進(jìn)項加進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這個就是需要交的。
84785031
2023 12/20 12:45
我不理解明明我轉(zhuǎn)出20多萬怎么要交24萬
郭老師
2023 12/20 12:47
我給你寫出計算公式,你自己算一下吧,126028.8減89979.21加208235.6,按照這個來交。
郭老師
2023 12/20 12:47
進(jìn)項轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的,增值稅需要轉(zhuǎn)出來,不允許抵扣。
84785031
2023 12/20 13:03
我知道,但是轉(zhuǎn)出怎么還交多了
郭老師
2023 12/20 13:04
不允許抵扣的多了,他不就交稅多了?
84785031
2023 12/20 13:06
轉(zhuǎn)出的20多萬里面有一部分是89979.21之前抵扣的
郭老師
2023 12/20 13:27
所以需要正常交稅呀
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