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應(yīng)付職工薪酬貸方余額,實(shí)際是不欠工資,請問這個(gè)年終怎么把它調(diào)整一下?

84784957| 提問時(shí)間:2023 12/19 10:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好這個(gè)要看是什么原因?qū)е碌摹?/div>
2023 12/19 10:42
宋生老師
2023 12/19 10:45
您好,應(yīng)該是多計(jì)提了。但是老師也不能確定。
宋生老師
2023 12/19 10:47
你好,這個(gè)是有可能的,本質(zhì)上也都是多計(jì)提的。后面支付又按實(shí)際支付了。
宋生老師
2023 12/19 10:50
你好多計(jì)提了,你就做紅字分錄沖減就可以了。
宋生老師
2023 12/19 11:01
你好,是的,也是這樣子操作。
84784957
2023 12/19 10:44
以前會(huì)計(jì)做賬遺留的問題,至今不清楚是怎么產(chǎn)生的這個(gè)差額,我想把它調(diào)整一下,但又不知道怎么調(diào),你覺得有可能什么原因?qū)е碌模?/div>
84784957
2023 12/19 10:47
有沒有可能是多計(jì)提的社保?
84784957
2023 12/19 10:48
多計(jì)提的工資如何調(diào)賬?
84784957
2023 12/19 10:59
好的,那多計(jì)提的印花稅也可以這樣調(diào)賬嗎?
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