問題已解決

老師,我是小規(guī)模納稅人享受1%的增值稅,但是顧客要求我開具3%的普通發(fā)票,我后期繳納增值稅的時候一個季度不超過30萬這個我怎么弄

84784989| 提問時間:2023 12/18 16:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,這個也是可以按照3%也是可以減免的
2023 12/18 16:19
84784989
2023 12/18 16:45
只要我季度沒有超過30萬就不用管是嗎?
東老師
2023 12/18 16:45
對,這個是針對的普通發(fā)票的政策
84784989
2023 12/18 16:46
老師,我預收到4200元錢在卡上,這個預收賬款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
東老師
2023 12/18 16:47
一般沒有開票的話是不用交所得稅的
84784989
2023 12/18 16:48
沒有開票,只是之前銷售了貨物給對方,給他開票他多轉(zhuǎn)了錢過來,后面會給他開票
東老師
2023 12/18 16:49
在開票的時候再確認收入就可以了
84784989
2023 12/18 16:49
現(xiàn)在這筆錢在預收賬款里面,這個就不用繳納企業(yè)所得稅,如果這筆錢在銀行存款里面就需要繳納企業(yè)所得稅是嗎?
東老師
2023 12/18 16:49
這個錢你是已經(jīng)收到了,但是一般等你開票的時候再交所得稅
84784989
2023 12/18 16:51
好的,謝謝
東老師
2023 12/18 16:52
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~