問題已解決

老師,您好,我是民辦非企業(yè)會計(jì), 在計(jì)算所得稅時(shí),并不是所有的管理費(fèi)用和業(yè)務(wù)活動成本都可以抵減營業(yè)收入。 根據(jù)稅法規(guī)定,民辦非企業(yè)單位需要以營業(yè)收入為基數(shù)計(jì)算所得稅,而管理費(fèi)用和業(yè)務(wù)活動成本是營業(yè)收入的扣除項(xiàng)。但是,并不是所有的管理費(fèi)用和業(yè)務(wù)活動成本都可以作為扣除項(xiàng),有些費(fèi)用可能屬于限制性費(fèi)用或不可扣除的費(fèi)用。 因此,在計(jì)算所得稅時(shí),需要先確定哪些管理費(fèi)用和業(yè)務(wù)活動成本可以作為扣除項(xiàng),然后從營業(yè)收入中扣除這些費(fèi)用來計(jì)算應(yīng)納稅所得額。如果有些費(fèi)用不屬于可扣除的范圍,則需要將其調(diào)整到應(yīng)納稅所得額中,并相應(yīng)調(diào)整所得稅。 ------這段話不是很能理解

84784977| 提問時(shí)間:2023 12/18 15:21
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橙子
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué)你好,稍等編輯下
2023 12/18 15:22
橙子
2023 12/18 15:29
我們目前采用的主要是間接法計(jì)算企業(yè)所得稅,間接計(jì)算法計(jì)算的公式為:企業(yè)所得稅稅額=(會計(jì)利潤總額±納稅調(diào)整項(xiàng)目金額)×稅率。所以說,我們會計(jì)上核算出的利潤不一定都是稅法所認(rèn)可的,算企業(yè)所得稅時(shí)要根據(jù)稅法認(rèn)可的口徑來對會計(jì)利潤進(jìn)行調(diào)整,用調(diào)整后的會計(jì)利潤乘以所得稅稅率來繳納企業(yè)所得稅。?
橙子
2023 12/18 15:31
比如常見的納稅調(diào)整事項(xiàng):1、職工福利費(fèi),稅法規(guī)定的扣除標(biāo)準(zhǔn)為不超過工資薪金總額的14%; 2、工會經(jīng)費(fèi),稅法規(guī)定的扣除限額為不超過工資薪金總額的2%; 3、職工教育經(jīng)費(fèi),稅法規(guī)定的扣除限額為不超過工資薪金總額的8%,超過部分準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除; 4、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn),稅法規(guī)定不超過工資薪金總額的5%準(zhǔn)予扣除,超過部分調(diào) 增; 5、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),稅后規(guī)定不超過工資薪金總額的5%準(zhǔn)予扣除,超過部分調(diào) 增; 6、非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出(非關(guān)聯(lián)方),稅法準(zhǔn)予扣除的為按照金融企業(yè)提供同期同類貸款利率計(jì)算的利息,超過部分納稅調(diào)增; 等等
84784977
2023 12/18 15:50
民辦非企業(yè),為何區(qū)分限定性費(fèi)用/成本,收入確定的情況下,是限定性的費(fèi)用/成本%2b非限定性的費(fèi)用/成本都可以扣除?(假設(shè)沒有稅前調(diào)調(diào)整)
橙子
2023 12/18 16:30
限定性成本指資產(chǎn)提供者或者國家有關(guān)法律、行政法規(guī)要求民間非營利組織在收到資產(chǎn)后的特定時(shí)期之內(nèi)或特定日期之后使用該項(xiàng)資產(chǎn),或者對資產(chǎn)的使用設(shè)置了永久限制。沒有上述限制的就是非限定性成本。稅前扣除問題,建議參考《事業(yè)單位、社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位企業(yè)所得稅征收管理辦法》
84784977
2023 12/18 16:40
限定性成本、費(fèi)用和非限定性成本、費(fèi)用都可以稅前扣除?
橙子
2023 12/18 16:48
你好,國家稅務(wù)總局下發(fā)的稅收征管辦法中規(guī)定了各種費(fèi)用的限額扣除比例,沒有區(qū)分限定性還是非限定性。目前沒有其他文件依據(jù)。同學(xué)可以參考下
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