問題已解決
公司做稅務(wù)清算,資產(chǎn)負(fù)債表右邊的其他應(yīng)付款有欠款,怎樣做清算
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速問速答你好已記入營(yíng)業(yè)外收入。
2023 12/18 11:22
84785033
2023 12/18 11:44
資產(chǎn)負(fù)債表里,其他應(yīng)付款是清零了嗎?
宋生老師
2023 12/18 11:45
你好,是的,最終是要清零的。
84785033
2023 12/18 12:00
資產(chǎn)負(fù)債表是清零嗎
宋生老師
2023 12/18 12:02
你好是其他應(yīng)付款,這個(gè)科目清零。
84785033
2023 12/18 12:13
現(xiàn)在負(fù)債表,剩下2個(gè)數(shù),其他應(yīng)付款款和未分配利潤(rùn),如果其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外,未分配利潤(rùn)里有余額幾十元怎么處理?
宋生老師
2023 12/18 12:30
你好是要分紅,做分紅就可以了,在清算報(bào)告上面寫清楚。
84785033
2023 12/18 12:57
不分紅怎么處理,還欠著款,不分紅
宋生老師
2023 12/18 12:58
你好,你要注銷了,你必須要分。
84785033
2023 12/18 13:01
銀行存款清空,還其他應(yīng)付款,沒有未分,負(fù)債表的數(shù)就是零了,這樣做賬可以吧?
宋生老師
2023 12/18 13:02
你好,正常,不會(huì)完全清零的。
84785033
2023 12/18 13:03
正常怎樣做賬呢?
宋生老師
2023 12/18 13:03
你好,不是做賬的事,我是說一般,最終要么盈利,要么虧本,基本上不會(huì)完全歸零。
84785033
2023 12/18 13:05
是虧的,不知道怎么處理
宋生老師
2023 12/18 13:07
您好,如果是這樣,一般你的未分配利潤(rùn)會(huì)有負(fù)數(shù)在上面。
84785033
2023 12/18 13:14
其他應(yīng)付款沒轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外的時(shí)候,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),
負(fù)債表現(xiàn)在有數(shù)的3個(gè)科目,銀行存款還有19.07,其他應(yīng)付款1仟多,和未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)1仟多,差數(shù)就是19.07,怎樣做賬務(wù)處理,現(xiàn)在是還不上其他應(yīng)付款,未分配利潤(rùn)還是負(fù)數(shù),不可能分紅,怎么解決?
宋生老師
2023 12/18 13:15
你好,你不用想那么多,你直接就把這個(gè)其他應(yīng)付款,先用銀行存款支付,然后剩余的部分轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
然后就把這個(gè)表報(bào)上去就可以了。
84785033
2023 12/18 13:18
如果是這樣,負(fù)債表就都是零了,這樣正常嗎?
宋生老師
2023 12/18 13:19
你好,明白你的意思了,老師這邊是這樣子的,其他應(yīng)付款如果是法人或者股東的是可以不用結(jié)清,如果是股東以外的人就需要結(jié)清。
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