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跨月開票銷售的如何做賬?當(dāng)月收到貨款,開發(fā)票,但未發(fā)貨,次月發(fā)貨

84784952| 提問時(shí)間:2018 03/08 14:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)月 借;發(fā)出商品 貸;庫存商品 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 次月 借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;發(fā)出
2018 03/08 14:05
84784952
2018 03/08 14:10
我們是生產(chǎn)門窗的企業(yè),有客戶要求沒有訂單的情況下提前開票,用以后下的訂單補(bǔ),這樣以后的訂單就不開發(fā)票,一般當(dāng)月開票銷售時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅)但結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),由于沒有實(shí)際銷售貨物,這部分沒有生產(chǎn)成本,但是當(dāng)月又確認(rèn)了收入,這樣造成收入和成本沒有配比起來,如何處理?
鄒老師
2018 03/08 14:38
你好,你可以先暫估成本
84784952
2018 03/08 15:59
那次月實(shí)際產(chǎn)生成本后,暫估的成本如何處理?
鄒老師
2018 03/08 15:59
你好,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)生的 成本做賬務(wù)處理
84784952
2018 03/08 16:09
那開票當(dāng)月根據(jù)暫估成本核算,次月成本實(shí)際發(fā)生,沖銷暫估,按實(shí)際計(jì)算,那我次月的成本核算不就不準(zhǔn)了嗎?次月這批產(chǎn)品的收入確認(rèn)在上月,成本核算的次月
鄒老師
2018 03/08 16:11
你好,如果你之前估計(jì)就不準(zhǔn),會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況 如果估計(jì)的是準(zhǔn)確的,是不存在這個(gè)問題的
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