問(wèn)題已解決

客戶預(yù)存10000元,以后買(mǎi)東西給他4折算,現(xiàn)在還額外贈(zèng)送他8000元的產(chǎn)品,這種情況怎么做賬?

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/15 15:20
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
借,銀行存款10000 借,銷售費(fèi)用8000 貸,預(yù)收賬款10000 貸,預(yù)計(jì)負(fù)債8000
2023 12/15 15:22
84784956
2023 12/15 15:24
8000元是售價(jià),不是成本價(jià),分錄也是這樣做的嗎
夏春燕老師
2023 12/15 15:30
如果后期買(mǎi)了8000 借,預(yù)收賬款8000*10000/18000 借,預(yù)計(jì)負(fù)債80000*8000/18000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
84784956
2023 12/15 15:32
因?yàn)樗A(yù)存了10000,所以我們贈(zèng)送了8000元的貨品給客戶,不是后期買(mǎi)。贈(zèng)送的貨品正常售價(jià)是8000元,所以分錄應(yīng)該怎么做?用的上預(yù)計(jì)負(fù)債嗎?
夏春燕老師
2023 12/15 15:34
不好意思,我看錯(cuò)了,我看成8000元了
夏春燕老師
2023 12/15 15:34
而外贈(zèng)送的視同銷售處理
84784956
2023 12/15 15:35
那老師你在重新發(fā)下怎么做分錄吧
夏春燕老師
2023 12/15 15:36
而外贈(zèng)送產(chǎn)品不需要用預(yù)計(jì)負(fù)債,直接視同銷售處理
84784956
2023 12/15 15:37
具體分錄怎么做您重新說(shuō)一下
夏春燕老師
2023 12/15 15:37
借,銷售費(fèi)用 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
84784956
2023 12/15 15:41
整體是不是 借預(yù)收賬款10000 借銷售費(fèi)用8000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
夏春燕老師
2023 12/15 15:41
整體是 借銀行存款10000 借銷售費(fèi)用8000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸,預(yù)收賬款
夏春燕老師
2023 12/15 15:42
整體是 借銀行存款10000 借銷售費(fèi)用8000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8000/1.13 貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸,預(yù)收賬款10000
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