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老師,你好,增值稅申報表申報中,提示:第25欄期初未繳稅額(多繳為負數(shù)):-33925.78,應(yīng)等于第30欄(本期繳納上期應(yīng)納稅額:18131.87。請問如何處理

84785045| 提問時間:2023 12/14 21:17
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好!既然是多交,那么本期就不用繳納,30欄填0才對哦
2023 12/14 21:19
84785045
2023 12/14 21:23
老師,30欄我已改填0,但本期應(yīng)補(退)稅額,第34列88337.61元,這個數(shù)為什么沒有減出來的??
丁小丁老師
2023 12/14 21:26
您好!沒有減出來是什么意思呢?
84785045
2023 12/14 21:32
25欄顯示為負數(shù),是多交的,那么第34列應(yīng)該是申報應(yīng)交增值稅88337.61減去多交33925.78,問題是我把30欄改為0,34列還是顯示88337.61元
丁小丁老師
2023 12/14 21:40
您好!系統(tǒng)是自動算的,如果沒有自動算,你把數(shù)字刪掉,重新進申報再看下
84785045
2023 12/14 21:52
老師,我已把30欄改0,下面的應(yīng)交增值稅還是沒變的,這樣是對了嗎?
84785045
2023 12/14 22:03
30欄改0后,是30欄那個數(shù)加到32欄中
丁小丁老師
2023 12/15 07:25
您好!能把主表截圖嗎?
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