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老師晚好 求這道題詳細(xì)解答

84785025| 提問時(shí)間:2023 12/14 21:14
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 12/14 21:17
暖暖老師
2023 12/15 06:30
1抵償債務(wù)應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 10*11000*20%*+10*2000*0.5=10000
暖暖老師
2023 12/15 06:30
2抵償債務(wù)白酒應(yīng)交增值稅是 10*10000*13%=13000
暖暖老師
2023 12/15 06:32
3.當(dāng)月應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 (20*12000+30*18000)*20%+50*2000*0.5+140*250+100*220=263000
暖暖老師
2023 12/15 06:33
4當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì) (10*1500+2100*20)*13%+12000*13%+250000*13%=41470
暖暖老師
2023 12/15 06:35
當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 (20*12000+30*18000)*13%+(140*2900+100*280)*13%+8000/1.13*13%=158740.35
暖暖老師
2023 12/15 06:35
應(yīng)交增值稅的計(jì)算 158740.35+13000-41470=130270.35
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