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實(shí)務(wù)
問題已解決
高新技術(shù)企業(yè),生產(chǎn)型出口企業(yè)、進(jìn)項(xiàng)稅5%加計(jì)抵減額?(平常不需要交增值稅,出口占大部分,一般每個(gè)月都是退稅),所屬期11月份增值稅申報(bào)享受了2023年1-11月份進(jìn)項(xiàng)稅額5%加計(jì)抵減,所屬期11月份不需要繳納增值稅,做賬怎么做?
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速問速答借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
借:銀行存款
貸:應(yīng)收補(bǔ)貼款
2023 12/14 15:52
84784948
2023 12/14 16:11
老師,我們大部分都是出口,不但不需要繳納增值稅,每個(gè)月還退稅????、、
樸老師
2023 12/14 16:12
收集齊退稅資料既可以退稅
84784948
2023 12/14 16:14
老師,你審題不清啊,我問的問題是:我們每個(gè)月無需繳納增值稅,所屬期11月份增值稅申報(bào)享受了2023年1-11月份進(jìn)項(xiàng)稅額5%加計(jì)抵減,所屬期11月份不需要繳納增值稅,針對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額的5%加計(jì)抵減,這個(gè)做賬怎么做?
樸老師
2023 12/14 16:24
?計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
84784948
2023 12/14 16:26
好的,謝謝老師
樸老師
2023 12/14 16:27
不用客氣
不好意思了
我看成出口退稅了
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