問題已解決
老師,我們公司這個月沒有開過發(fā)票,但有進項票,申報增值稅的時候可以先認證抵扣嗎?賬務上我該怎么處理呢?
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速問速答你好,可以認證,然后形成留抵稅額,如果認證的話,這個費用就記錄到進項稅額里面
2023 12/14 15:30
84784984
2023 12/14 16:01
老師我留抵的在賬務上是不是做:借-管理費用 應交稅費-待認證進項稅額,貸:銀行存款
東老師
2023 12/14 16:01
你要是沒有抵扣的話是這么做的
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