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外貿(mào)企業(yè)出口退稅增值稅申報期是以報關單上的時間為準嗎?
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速問速答同學您好,是的,外貿(mào)企業(yè)出口退稅增值稅申報期是以報關單上的時間為準。
外貿(mào)企業(yè)應在貨物報關出口之日(以出口貨物報關單〈出口退稅專用〉上的出口日期為準,下同)次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報期內(nèi),向主管稅務機關申報辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費稅退稅。外貿(mào)企業(yè)經(jīng)主管稅務機關批準的,企業(yè)在增值稅納稅申報期以外的其他時間也可辦理免退稅申報。
2023 12/13 18:18
84785035
2023 12/13 18:21
出口發(fā)票是9月份開具,報關單是11月的,發(fā)票和報關單這個月才給到我,我是直接就申報這個月的增值稅就可以嗎
易 老師
2023 12/13 18:26
同學您好, ,也行的,這種情況也可以
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