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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好!請問申報(bào)增值稅的時候,申報(bào)表附表一申報(bào)金額是銷項(xiàng)正數(shù)金額,有一筆負(fù)數(shù)金額沒有填列進(jìn)去,就申報(bào)了,顯示申報(bào)成功,比對失敗,請問現(xiàn)在怎么處理呢
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速問速答同學(xué)你好
負(fù)數(shù)要填寫進(jìn)去的
2023 12/13 18:08
84785043
2023 12/13 18:09
現(xiàn)在還能解決嗎
樸老師
2023 12/13 18:09
可以的
更正申報(bào)就可以
84785043
2023 12/13 18:11
更正申報(bào),需要先交稅,而且更正后的稅額還要比前一次的要高,本身我已經(jīng)多申報(bào)了,再報(bào)高,不是多繳更多的稅嗎
樸老師
2023 12/13 18:15
同學(xué)你好
這個算預(yù)繳的抵減就可以了
84785043
2023 12/13 18:16
現(xiàn)在不讓有備抵稅額,當(dāng)月就得退稅,退稅會引起稽查
樸老師
2023 12/13 18:23
那你上次繳納的你申請退稅
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