問題已解決

請問一下老師,我們是一般納稅人,以前是用簡易計(jì)稅,所以按小規(guī)模這樣做賬,現(xiàn)在在數(shù)電平臺(tái)上開票,說是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)不適用簡易計(jì)稅了,要用一般計(jì)稅,那一般計(jì)稅稅要怎么做啊

84785044| 提問時(shí)間:2023 12/13 17:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2023 12/13 17:42
84785044
2023 12/13 19:04
費(fèi)用這些怎么弄啊,專票怎么做,普票怎么做,是不是專票做借:費(fèi)用,應(yīng)交稅金-增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行,普票就直接做:借費(fèi)用貸銀行,就行啊
郭老師
2023 12/13 19:09
你好,你這些費(fèi)用是允許抵扣增值稅的嗎?如果是的話借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)等銀行如果已經(jīng)認(rèn)證 普票解管理費(fèi)用貸銀行存款
84785044
2023 12/13 19:46
什么意思,如果允許抵扣,那些費(fèi)用票我應(yīng)該怎么處理
郭老師
2023 12/13 19:51
借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)等銀行
84785044
2023 12/13 19:56
那是需要勾選才這樣做,還是勾不勾選都這樣做
郭老師
2023 12/13 20:07
你好,勾選之后才可以這么做,你勾選了之后才叫認(rèn)證。
84785044
2023 12/13 20:12
是隨時(shí)可以勾選的嗎,還是必須在月初才能勾選啊,不勾選的費(fèi)用票怎么做
84785044
2023 12/13 20:12
是隨時(shí)可以勾選的嗎,還是必須在月初才能勾選啊,不勾選的費(fèi)用票怎么做
郭老師
2023 12/13 20:14
隨時(shí)可以勾選,你想要抵扣增值稅報(bào)稅之前確認(rèn)就可以了
84785044
2023 12/13 20:17
那當(dāng)期不勾選的費(fèi)用票怎么做分錄,然后下個(gè)月勾選了又該怎么做分錄
郭老師
2023 12/13 20:22
現(xiàn)借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款 借進(jìn)項(xiàng)貸待認(rèn)證
84785044
2023 12/13 20:40
這是什么,我公司用的是舊的會(huì)計(jì)科目,麻煩您幫我寫一下完整分錄,這個(gè)月沒有認(rèn)證的費(fèi)用怎么做,如果下個(gè)我認(rèn)證了,又該怎么做
郭老師
2023 12/13 20:52
借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證,貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84785044
2023 12/13 20:58
我公司勇的是舊的會(huì)計(jì)科目應(yīng)交稅金,有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎,還有月末這些稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,申報(bào)完怎么做分錄
郭老師
2023 12/13 21:54
有二級科目的增加就行 可以結(jié)轉(zhuǎn)也可以不接,如果結(jié)轉(zhuǎn)的話進(jìn)項(xiàng)結(jié)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785044
2023 12/13 22:18
1. 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交銷項(xiàng)稅 2. 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 3.繳納時(shí), 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣嗎,如果是的話,出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),怎么辦,還有我記到我應(yīng)交增值稅-已交稅金,這是核算什么的,是不是用不到啊
郭老師
2023 12/13 22:49
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)只做第一個(gè),不用已交稅金
84785044
2023 12/14 01:00
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不是不需要申報(bào)時(shí)交稅啊,那是做在轉(zhuǎn)出未交銷項(xiàng)稅里還是做在轉(zhuǎn)出未交進(jìn)項(xiàng)稅里啊,還有期末留著余額怎么辦
郭老師
2023 12/14 06:56
留著以后抵扣就是 轉(zhuǎn)出未交增用值稅,再借方有余額,不就是留底嗎?
郭老師
2023 12/14 06:56
有什么問題的嗎 沒有吧
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