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申報(bào)好增值稅之后,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785032| 提問時(shí)間:2023 12/13 16:43
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是,可以做增值稅內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
2023 12/13 16:44
84785032
2023 12/13 16:55
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫呢
文文老師
2023 12/13 16:57
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅
84785032
2023 12/13 17:05
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,的金額是全部進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
84785032
2023 12/13 17:07
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) ,這個(gè)金額是抵扣部分的金額嗎,還是全部進(jìn)項(xiàng)的金額呢
84785032
2023 12/13 17:12
銷項(xiàng)稅額6千元,進(jìn)項(xiàng)稅額1萬元,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)之后不需要繳納增值稅。這個(gè)要怎么做分錄呢
文文老師
2023 12/13 17:38
借:應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
84785032
2023 12/14 09:58
借:應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅 4000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 6000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 10000,這樣嗎
文文老師
2023 12/14 10:33
是的,分錄就是這樣的
84785032
2023 12/14 10:53
銷項(xiàng)稅6千元,是申報(bào)貨物賠償款產(chǎn)生的,當(dāng)時(shí)賠償款計(jì)入了營業(yè)外收入,沒有記銷項(xiàng)稅分錄,這要怎么處理呢
文文老師
2023 12/14 11:18
借:營業(yè)外收入 貸:銷項(xiàng)
84785032
2023 12/14 13:41
賠償款已經(jīng)收到,總額5萬元全部計(jì)入營業(yè)外收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候是按收到的5萬申報(bào)嗎還是按5萬除以稅率的不含稅金額申報(bào)呢
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