問題已解決

老師,請(qǐng)問我的增值稅申報(bào)表上期末未交稅額為負(fù)數(shù),我想把這個(gè)用來(lái)抵扣增值稅我應(yīng)該怎樣操作。

84785001| 提問時(shí)間:2023 12/13 14:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
這個(gè)是自動(dòng)抵減的
2023 12/13 14:11
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